ERP System Manual

Create Purchase / Choose Vendor

Choose Vendor

Purchase Invoice mewajibkan mengisi rincian vendor untuk merefresensika sumber data produk

Pada bagian Vendor Information, klik titik 3 untuk menampilkan pilihan pencarian vendor

Pilihan pencarian vendor terdiri dari: A. Add New Vendor dan B. Select Vendor




A. Add New Vendor

Jika Vendor belum terdaftar, pilih Add New Vendor untuk mendaftarkan dan memasukan otomatis ke invoice

Sebuah jendela form pengisian baru akan terbuka. Isi berdasarkan vendor terkait.

Klik tombol Save Changes setelah selesai

Vendor yang didaftarkan akan terpilih otomatis




B. Select Vendor

Jika Vendor sudah terdaftar, pada Vendor Information pilih Select Vendor untuk memasukan ke invoice

Arahkan kursor pada baris Vendor yang ingin dipilih, lalu klik untuk dipilih

Klik tombol Select Highlighted untuk Vendor yang terpilih

Vendor yang dipilih akan ditampilkan pada Vendor Information